Обратите внимание: вопросы публикуются после модерации
Мы отвечаем на вопросы по теме статьи, которые помогают предпринимателям самостоятельно вести бизнес, но не консультируем бухгалтеров по вопросам их профессиональной деятельности.
Мы не гарантируем бесплатных ответов по сложным кейсам.

Если ваш вопрос касается подбора кодов ОКВЭД, выбора формы собственности или оптимальной системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки, получите бесплатную телефонную консультацию профессионального бухгалтера
Если ИП переехал в другой регион, в ПФР какого региона надо платить взносы?
Здравствуйте. Если я ИП, и переехал в другой регион, в ПФР какого региона мне платить взносы?
39n6 23.03.2016 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, ИП, независимо от режима налогообложения, состоит на учете в ПФР по месту своей прописки. Если вы не просто переехали, но и сменили прописку, то взносы надо платить в ПФР в новом регионе. Если же прописка не менялась, а вы только переехали, то в прежнее отделение Пенсионного фонда.
Должен ли ИП платить за себя страховые взносы, если он работает по трудовому договору?
Необходимо ли перечислять страховые взносы ИП, если он на момент своей деятельности официально работает?
Vladimir 03.03.2016 1 ответ
Максим Правдин
ИП должен платить за себя страховые взносы все то время, пока он зарегистрирован в этом качестве - работает он где-то официально или нет. На счет застрахованного лица в ПФР будут поступать взносы как от работодателя, так и те, что платит за себя сам предприниматель, и эти суммы будут учитываться при расчете пенсии. Если вы не хотите платить взносы за себя как ИП, то выход только один - сняться с регистрационного учета.
Может ли ИП на УСН Доходы минус расходы включать в расходы взносы с суммы свыше 300 тысяч рублей?
Здравствуйте, ИП на УСН Доходы минус расходы. Могу ли я 1% уплаченных взносов (доход свыше 300000) включить в расходы?
rsbi 02.03.2016 2 ответа
Максим Правдин
Здравствуйте, можете. Подробный ответ на это дан в письме МИНФИНА от 28.01.2015 № 03-11-11/2894: "Таким образом, в понятие "фиксированный платеж" также включаются страховые взносы, уплачиваемые в размере 1% от суммы дохода индивидуального предпринимателя, превышающей 300000 рублей.* В этой связи, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, индивидуальным предпринимателем, не производящим выплат и иных вознаграждений физическим лицам, в состав расходов включаются суммы уплаченных им страховых взносов в виде фиксированного платежа, в том числе суммы страховых взносов, уплаченную в связи с превышением годового дохода индивидуального предпринимателя."
rsbi
Спасибо
Как уменьшить налог на ЕНВД, если ИП не платил страховые взносы за себя на протяжении года?
Здравствуйте! ИП не сдавал декларации и не платил ЕНВД. Страховые взносы в ПФР уплачены полностью в декабре 2015 г. Сейчас нужно сдать все декларации за четыре квартала и заплатить налог. На какую сумму взносов он может быть уменьшен?
elanta78 17.01.2016 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, налоговый период на ЕНВД - квартал. Вы можете уменьшить квартальный налог только на сумму уплаченных в этом же квартале взносов, т.е. вы не можете распределить всю сумму взносов, уплаченных одной суммой, на первые три квартала года.
elanta78
Спасибо!
Как правильно уменьшить авансовые платежи на УСН за счет страховых взносов?
Добрый день, ИП на УСН, доходы, с работником. Страховые взносы за себя в ПФР и ФОМС в 1 и 2 квартале платила 31.03.15 и 30.06.2015 соответственно, уменьшая этим налог на УСН. А за 3-й квартал оплатила 2-мя платежами, в ПФР 21.10., в ФОМС - 02.11., авансовый платеж по УСН за 3-й кв. (уменьшенный) тоже оплатила 21.10. Мне надо доплатить налог по УСН за 3 квартал?
Prokofjeva 19.12.2015 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, как следует из вашего вопроса, вы уменьшили авансовый налог за 3 квартал на сумму взносов, которые уплатили уже после окончания третьего квартала? В таком случае вы не могли уменьшать авансовый платеж, надо было вносить его в полной сумме. Доплатить нужно, т.к. на сумму недоплаты начисляется пеня. Взносы вы сможете учесть уже при расчете налога за год.
Еще вопросы