Обратите внимание: вопросы публикуются после модерации
Мы отвечаем на вопросы по теме статьи, которые помогают предпринимателям самостоятельно вести бизнес, но не консультируем бухгалтеров по вопросам их профессиональной деятельности.
Мы не гарантируем бесплатных ответов по сложным кейсам.

Если ваш вопрос касается подбора кодов ОКВЭД, выбора формы собственности или оптимальной системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки, получите бесплатную телефонную консультацию профессионального бухгалтера
Куда подавать заявление о переходе на УСН?
Здравствуйте. Уведомление о переходе на УСН подавать в 2 экз., или достаточно 1 экз.? Какой код налогового органа указывать в уведомлении о переходе на УСН - код ФНС, которая занимается регистрацией, или код ФНС, где будем числиться на учете как налогоплательщик? Спасибо.
Ho-hoho 27.09.2015 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, нужно два экземпляра, один вам вернут с отметкой налоговой. Наши пользователи пишут, что в 46-ой налоговой запрашивают даже три экземпляра, хотя непонятно, зачем. Код указываете той ФНС, где будете стоять на учете.
Можно ли уменьшить налог на УСН на суммы фиксированных платежей за прошлый год?
Здравствуйте! У меня ИП зарегистрировано в 2006году. УСН 6%. С 2009 года деятельность не велась и за это время не платила фиксированные платежи в пенсионный фонд. В 2015 году возобновила деятельность и оплатила все долги по пенсионным взносам. Вопрос: Возможно ли уменьшить УСН 2015 года на суммы фиксированных платежей, оплаченных в 2015 году, в счёт погашения задолженности фиксированных платежей прошлых лет? Спасибо.
activinvest888 16.09.2015 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, статья 346.21 НК РФ устанавливает, что уменьшить можно налог, начисленный за отчетный период, на сумму страховых взносов, уплаченных в этом периоде. За какой период эти взносы начислены (как в вашем случае - с 2009 года), в НК не указано, что и вызывает вопросы. Чаще всего Минфин соглашается с тем, что можно учесть взносы за прошлый год, уплаченные в этом году. Вот цитата из письма МИНФИНА РОССИИ ОТ 08.02.2013 № 03-11-11/60 "В связи с этим налогоплательщики вправе уменьшить сумму исчисленного налога (авансовых платежей по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за I квартал 2013 года на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном периоде страховых взносов, в том числе на сумму страховых взносов, уплаченных в январе 2013 года за декабрь 2012 года, или на сумму погашенной задолженности по уплате страховых взносов за отчетные периоды 2012 года." То есть, по меньшей мере взносы за 2014 год вы при уменьшении единого налога уменьшить можете, что касается такого длительного периода, как с 2009 года, то не уверены.Рекомендуем обратиться за бесплатной налоговой консультацией к нашим партнерам, у которых больше практики в этих вопросах https://www.regberry.ru/Besplatnaya-konsultatsiya-po-nalogooblozheniyu
Как учитывать доходы на УСН "Доходы"?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно поступить. Меня наняли вести БУ и НУ у ИП при УСН "Доходы" на розничной торговле. Проблема в том что ИП работает с мая 2015 года без ККМ, т.к. считал что доходами будут являться только платежи на расчетный счет. Как мне теперь учитывать доходы и что ждать от налоговой?
kotpat 08.09.2015 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, придется восстанавливать учет. Рекомендуем обратиться за бесплатной детальной консультацией к нашим партнерам https://www.regberry.ru/Besplatnaya-konsultatsiya-po-nalogooblozheniyu
Можно ли не заключать трудовой договор с генеральным директором или платить меньше МРОТ?
Доброго времени суток! Вопрос следующего характера. Регистрируем ООО (несколько человек) и назначаем ген. директора. Денег на начальном этапе немного, поэтому необходимо экономить, в том числе на зарплате ген. дира. ЗП, допустим, повременная и небольшая, как ниже писали где-то. Законно ли будет выплачивать директору ЗП 1 раз в месяц, а не 2, если это прописано в трудовом договоре (чтобы лишних банковских проводок не было). Плюс ко всем, насколько сильно можно урезать условия трудоустройства директора по договору? Ему в любом случае придется платить как минимум 1 МРОТ или можно заключить трудовой договор на безвозмездных условиях? Это все на первый год существования фирмы. Дальше проблем не должно быть с финансами. И нужен ли вообще с юридической точки зрения договор ООО с директором, ведь в протоколе собрания учредителей значится пункт, что тот-то назначен общим собранием как генеральный директор?
futureunitech 23.08.2015 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, трудовой договор с директором при наличии нескольких учредителей обязателен. Безвозмездным трудовой договор быть не может, зарплата обязательна должна выплачиваться два раза в месяц. При отсутствии деятельности по заявлению директора он может быть отправлен в отпуск без содержания на неопределенный срок (статья 128 ТК РФ). Также можно оформить директора на неполную занятость и почасовую оплату, тогда оплачиваться будут только рабочие часы, учитываемые в табеле рабочего времени.
futureunitech
А есть ли лимит оплаты в денежном выражении при оформлении директора на почасовую оплату? МРОТ в данном случае работает?
Максим Правдин
Этот вопрос можете уточнить в региональной трудовой инспекции, т.к. претензии, в случае чего, будет предъявлять она. Законом норма часовой оплаты не установлена. Если учитывать МРОТ, то стоимость часа составит чуть больше 30 рублей, то время как по рекомендациям Международной Организации Труда минимальный почасовой уровень оплаты должен составлять не менее 3 долларов в час. В 2104 году от ЛДПР был подан законопроект, в котором предлагалось установить почасовую оплату минимум 100 рублей в час, но он не был принят.
Может ли ИП без работников по одному из видов деятельности уменьшить ЕНВД на сумму страховых взносов?
Добрый день, Я ИП, вид деятельности 45.42 с наемными работниками на ЕНВД, собираюсь добавить другой вид деятельности 93.04 тоже на ЕНВД, где работников не планируется. Могу ли я уменьшить налог по второму виду деятельности на страховые взносы за ИП? Ведь отчетность по разным видам деятельности будет разная, правильно я понимаю?
goodwin-n 20.08.2015 2 ответа
Максим Правдин
Здравствуйте, декларация по ЕНВД по разным видам деятельности одна. Учесть страховые взносы за себя при наличии работников на ЕНВД вы не можете, тут учитываются не разные виды вмененной деятельности, а сам ваш статус плательщика ЕНВД. Возможность учета страховых взносов за себя есть при совмещении ЕНВД и УСН, тогда вы могли бы вычитать уплаченные за себя взносы из упрощенного налога.
Татьяна
Спасибо.
Татьяна
По виду деятельности 45.42 веду два налогообложения ЕНВД и УСН. первый- для физ. лиц, второй- для юр. лиц с оплатой по безналу. Могу ли я оплачивать авансовые платежи УСН сразу после сделки, не дожидаясь конца квартала? для меня было бы так удобнее. Таких контрактов не много, а сумма налога достаточно большая.
Татьяна
И еще, нужно ли вести КУДИР для УСН, в моем случае?
Максим Правдин
КУДиР вести надо обязательно, и в вашем случае тоже.
Максим Правдин
Согласно статье 346.21 НК РФ налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов. Отчетный период на УСН - это квартал, поэтому раньше его окончания платить не надо, это будет считаться нарушением методологии налогового учета.
orlan
Добрый день. ИП на УСН + ЕНВД в первом полугодии 2015 г. не производил выплаты работникам, а во втором полугодии- производил.При уплате налогов ЕНВД и авансовых платежей по УСН в первом полугодии учитывал в уменьшение налогов свои платежи в фонды(100%) ,распределив их пропорционально доходам.Во втором полугодии появились работники - поэтому учет уменьшения стал 50%.Как в декларации по УСН отразить разный вид уменьшения налога на величину социальных взносов?Заранее спасибо.
Еще вопросы