Обратите внимание: вопросы публикуются после модерации
Мы отвечаем на вопросы по теме статьи, которые помогают предпринимателям самостоятельно вести бизнес, но не консультируем бухгалтеров по вопросам их профессиональной деятельности.
Мы не гарантируем бесплатных ответов по сложным кейсам.

Если ваш вопрос касается подбора кодов ОКВЭД, выбора формы собственности или оптимальной системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки, получите бесплатную телефонную консультацию профессионального бухгалтера
Подскажите, пожалуйста, как правильно уменьшить налоги по авансу УСН и по кварталу ЕНВД?
Добрый день! ИП на УСН+ЕНВД без наемных лиц. За 1 кв.были операции по УСН. Фиксированные взносы оплатил в марте. Как правильно уменьшить налоги по авансу УСН и по кварталу ЕНВД? Т.к. по ЕНВД поставлен на учет в конце января,уплаченные взносы перекрыли сам налог. Можно ли "остаток" уплаченных взносов учесть в уменьшении налога по УСН или надо разделить пропорционально: Доход/Вмененный доход и так же раскидать уплаченные взносы? С уважением
orlan963 14.04.2015 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, да, вы правы, распределять взносы при совмещении ЕНВД и УСН надо пропорционально доходам. Например, на УСН 75%, а на ЕНВД - 25%, соответственно делите сумму уплаченных в квартале взносов для уменьшения налогов.
Как мне уменьшить налог ЕНВД на всю сумму страховых взносов, уплаченных за себя?
Я ИП с одним работником, но она ушла в декретный отпуск, соответственно страховые взносы за работника я не плачу. Могу ли я ЕНВД уменьшить на всю сумму страховых взносов, уплаченных за себя?
mtktula 10.04.2015 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, это довольно частая ситуация, но Минфин в этом случае не на стороне работодателя. Вот цитата из письма от 25.06.2013 № 03-11-11/24003: "Выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляются страхователем по месту работы (службы, иной деятельности) застрахованного лица. Страхователем является работодатель (статья 2.1 Закона N 255-ФЗ), а застрахованным лицом - работник (пункт 1 части 1 статьи 2 Закона N 255-ФЗ)." И резюме: "при наличии одного наемного работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, которому индивидуальный предприниматель производит ежемесячные выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет в соответствии с положениями Закона N 255-ФЗ, такой предприниматель при расчете суммы единого налога на вмененный доход уменьшать сумму данного налога на уплаченные за себя страховые взносы в фиксированном размере не вправе".
Почему я не могу сделать уменьшение суммы налога на сумму страховых взносов при ЕНВД?
здравствуйте! Я из Крыма. Подала декларацию за 1 квартал по ЕНВД. Страховые взносы заплатила наперед за год, теперь в налоговой говорят, что я не смогу за последующие кварталы воспользоваться уменьшением налога на сумму страховых взносов, но ведь конечный результат в конце года все равно будет одинаковым, так какая разница, почему нельзя раскидать автоматически по кварталам?!!! Есть ли сейчас "уточненка" декларация? Огромное спасибо, если ответите
2905deti 08.04.2015 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, к сожалению, вы поспешили с уплатой всей суммы взносов. В налоговой вам сказали правильно. Из квартального налога ЕНВД можно вычесть только ту сумму, которая уплачена в том же квартале. И вообще - возможность вычесть сумму взносов из налога - это льгота, которой можно воспользоваться или не воспользоваться. Вы воспользовались ею не совсем правильно, поэтому можете уменьшить только налог за первый квартал. По итогам года ЕНВД не пересчитывают, т.к. по этому налогу налоговый период - квартал, а не год, как на УСН. Подавать уточненную декларацию нет смысла, т.к. вы не можете изменить тот факт, что вся сумма взносов уже уплачена. Но если вы будете еще платить дополнительные взносы (1% от доходов свыше 300 тыс рублей), то их вы учесть можете. Правило такое - квартальный ЕНВД можно уменьшить только на сумму взносов, перечисленных в этом же квартале.
Какие налоги надо заплатить ИП, если регистрация ИП была в декабре?
Подскажите, пожалуйста, вот я зарегистрирована в качестве ИП с декабря 2014 года, 1) сейчас в налоговую я должна сдать декларацию о тех доходах, которые я получила в декабре, верно? 2) При ее заполнении я во 2 разделе в сумме полученных доходов за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев пишу "0" или "-" и только в строке "за налоговый период" я пишу ту сумму, которую я заработала? 3) налог за декабрь я должна была заплатить да 25 января, или еще есть время до 25 апреля? 4) как оплачивать этот налог, где взять квитанцию на оплату? Заранее спасибо)
nata.nazarina 07.04.2015 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, вы не указали свой режим налогообложения, но судя по вопросу - это УСН Доходы. 1. Да, декларацию надо сдать до 30 апреля, указав в ней доходы за декабрь. 2. Да. 3. Нет, срок уплаты единого налога по итогам года - не позднее 30 апреля. 4. Квитанцию можно заполнить через сервис ФНС, смотрите п. 5 в этой статье https://www.regberry.ru/servisy/poleznye-servisy-ot-fns
Можно ли переоформить ИП на другого человека?
ИП по некоторым причинам не может заниматься предпринимательской деятельностью и переоформляет бизнес на другого ИП. При этом он является владельцем 4 автомобилей, участвующих в бизнесе. Как можно переоформить эти машины в новое ИП, так чтобы владелец был прежним. Договор аренды, доверенность или что- то еще? Если аренда,то как минимизировать налоги? Спасибо!
Елена Малиновская 30.01.2015 1 ответ
mtrishina1953
Здравствуйте.Я предприниматель.Здаю в аренду помещение нежилое.Хочу чтобы этим занималась дочь.Что для этого надо? Спасибо.
Еще вопросы